[ 索引號(hào) ] | 11500381MB198542XE/2024-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)國(guó)資委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 18:38:09
重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心
2023年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)國(guó)資國(guó)企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。
2.協(xié)調(diào)和指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革和重組,促進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
3.指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)性工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)年度投資計(jì)劃分析、重大項(xiàng)目投資論證等事務(wù)性工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、調(diào)研行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。
7.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心(以下簡(jiǎn)稱區(qū)國(guó)資中心)為重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為綜合科、發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)科、營(yíng)運(yùn)科、績(jī)效科和投資科。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)460.67萬(wàn)元,支出總計(jì)460.67 萬(wàn)元。收支較上年減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%,主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬(wàn)元。
2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)460.67萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460.67萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。本年收入較上年減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%,主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬(wàn)元。
3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)460.67萬(wàn)元,其中:基本支出458.93萬(wàn)元,占比99.62%;項(xiàng)目支出1.74萬(wàn)元,占比0.38%。本年支出較上年減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%,主要原因?yàn)榛局С鲚^上年增加19.59萬(wàn)元、項(xiàng)目支出較上年減少114.26萬(wàn)元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)460.67萬(wàn)元,支出總計(jì)460.67萬(wàn)元。收支較上年減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%,主要原因為社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%,主要原因為社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元,降低2.65%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬(wàn)元。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少94.67萬(wàn)元,降低17.05%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元,降低2.65%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬(wàn)元。
3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出2.3萬(wàn)元,占比0.5%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,降低0.43*%,主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出54.16萬(wàn)元,占比11.76%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元,降低3.72%,主要原因是預(yù)算相對(duì)精準(zhǔn)。
(3)衛(wèi)生健康支出19.82萬(wàn)元,占比4.3%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,降低6.6%,主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。
(4)資源勘探工業(yè)信息等支出361.57萬(wàn)元,占比78.49%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.19%,主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。
(5)住房保障支出22.82萬(wàn)元,占比4.95%。較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬(wàn)元,降低29.87%,主要原因是2023年年初調(diào)出1人相應(yīng)減少了支出和2023年進(jìn)行公務(wù)員工資津補(bǔ)貼政策銜接精算后相應(yīng)減少了支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.93萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)375.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.5萬(wàn)元,降低0.66%,主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)減少2.61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)83.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.76%,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.71萬(wàn)元、福利費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.96萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.01萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.49萬(wàn)元、福利費(fèi)4.61萬(wàn)元、其他交通費(fèi)16.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.65萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比無變化。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本單位與區(qū)國(guó)資委合署辦公,且本單位無保留公務(wù)用車,因此2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.98萬(wàn)元,減少100%,主要原因是原保留公務(wù)用車已報(bào)廢,相應(yīng)減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),加之與區(qū)國(guó)資委合署辦公,涉及公務(wù)接待在區(qū)國(guó)資委列支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是財(cái)政年初未安排編制公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.79萬(wàn)元,降低100%,主要原因是區(qū)國(guó)資中心原保留公務(wù)用車已報(bào)廢,報(bào)廢后未再重新購(gòu)置新的公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.19萬(wàn)元,降低100%,主要原因是與區(qū)國(guó)資委合署辦公,公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)國(guó)資委列支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.86萬(wàn)元,較上年增加22.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.76%,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.71萬(wàn)元、福利費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.96萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少4.17萬(wàn)元,降低4.74%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過苦日子緊日子要求,嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年度一致。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元,較上年增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金5.26萬(wàn)元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
?
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
清算2021年和下達(dá)2022年職教幼教資金 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
項(xiàng)目主管 部門 |
重慶市江津區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
財(cái)政歸口科室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
蘇紅燕 |
聯(lián)系電話 |
81220892 | ||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
0 |
1.25 |
1.25 |
100 |
10% |
10 | ||||||||
其中: 財(cái)政撥款 |
0 |
1.25 |
1.25 |
||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
確保資金發(fā)放及時(shí)、準(zhǔn)確。 |
及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放國(guó)企職教幼教退休教師補(bǔ)助資金 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | |||
補(bǔ)助資金 |
元 |
= |
12467.63 |
12467.63 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||
補(bǔ)助政策知曉率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無此事項(xiàng)。
3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
通過對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng),均較好地完成了年度績(jī)效目標(biāo),3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分100分。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:蘇紅燕????聯(lián)系電話:023-81220892
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
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